365限制投注2014年部门预算
目 录
第一部分365限制投注概况
一、 部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2014年部门预算安排情况说明
第三部分 2014年部门预算表
一、收支预算总表
二、财政拨款支出预算表
三、“三公”经费财政拨款预算表
第一部分365限制投注概况
一、365限制投注主要职能
(一)贯彻执行国家和省有关国民经济运行及信息化的方针政策与法律法规;监测分析工业、商贸流通业、软件业和信息服务业运行态势;编制并组织实施近期经济运行调控目标,协调解决经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。
(二)拟定并组织实施工业、商贸流通业和信息化发展规划、计划,制定并组织实施工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,制定并组织实施产业结构调整实施方案。
(三)执行有关固定资产投资政策,组织实施上级主管部门和本市下达的工业、商贸流通业及信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划。
(四)指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收及再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制与设备招标工作;指导、推动企业的“产、学、研”联合工作,推进相关科研成果产业化。
(五)负责指导、协调、促进全市中小企业(包括乡镇企业和民营企业)的改革与发展。
(六)贯彻执行国家有关工业开发区(工业园区)建设的方针政策,指导、协调、促进工业园区的发展。
(七)指导能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产;组织协调工业环境保护、新能源产业和环保产业发展;组织协调全市电力、油品、煤炭等供应,实施行业管理、行政执法与监督;协调相关救灾物资供应。
(八)拟定贸易发展战略、规划和相关政策并组织实施,推进生产性服务业发展,推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式;对商贸行业实施行业管理。
(九)拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,研究建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系,培育发展城乡市场;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品、生产资料市场调控及流通管理。
(十)宏观指导工业商贸企业生产质量管理工作;负责市实施名牌带动战略和产业集群发展的有关工作。
(十一)负责指导和统筹全市招商引资工作;宣传、推介佛山投资环境;接洽、服务各地的投资企业;指导和协调工业商贸对外经济技术合作与交流工作。
(十二)负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理工作。
(十三)依法承担盐业行业管理职能。
(十四)统筹推进全市信息化工作。制定智慧城市发展战略,编制全市信息化发展规划和年度计划,并指导协调实施。推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化与工业化深度融合,组织和协助推进国家、省、市重点信息化工程。
(十五)推动电子信息新兴产业发展,指导和推进软件业、信息服务业以及电子商务的发展与应用,推广信息化领域的新技术、新标准,推进相关行业的技术进步和科研开发工作,促进科研成果产业化。
(十六)统筹和协调全市各部门信息传输网络建设,指导全市通信与信息安全的建设和管理,协调通信管线、站点、公共通信网规划,推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。
(十七)指导和协调信息资源的开发利用及共享,政务信息化项目的审核、监督和管理,指导数字证书和认证工作。指导和协调全市政务网站建设,本地政务网站域名的审批和管理。
(十八)配置及管理民用无线电频率资源;负责本行政区域内无线电台(站)设置的审批、无线电监测和监督检查;依法组织实施无线电管制;协调处理无线电干扰事项,维护空中电波秩序。
(十九)负责烟草专卖、质量技术监督、通讯、邮政、供销社的综合协调工作;联系工商领域社会中介组织,并指导其改革与调整。
(二十)承办市政府及省经济和信息化委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
365限制投注设行政单位1个;事业单位4个,其中参公事业单位1个、公益一类事业单位3个。
第二部分 2014年部门预算安排情况说明
一、2014年部门预算收支情况总体说明
365限制投注2014年收支总预算32299.71 万元,其中本年收入32299.71万元;本年支出32299.71万元。
二、2014年收入预算情况说明
365限制投注2014年度收入预算32299.71万元,其中:财政拨款19209.28万元,占59%;上年结转13090.43万元,占41%。
三、2014年支出预算情况说明
365限制投注2014年度支出预算32299.71万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出7748.68万元,占23.99%;公共安全支出12.34万元,占0.04%;科学技术支出4401.09万元,占13.63%;社会保障和就业支出513.18万元,占1.59%;医疗卫生支出146.62万元,占0.45%;节能环保支出856.9万元,占2.65%;资源勘探电力信息等事务出13064.7万元,占40.45%;商业服务业等事务支出5201.63万元,占16.1%;住房保障支出184.66万元,占0.57%;其他支出169.91万元,占0.53%。
(一)财政拨款支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。365限制投注(部门)2014年财政拨款支出预算19209.28万元,其中:基本支出安排2952.19万元,项目支出安排16257.08万元。
2.支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中,财政拨款支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占33.59%;科学技术支出占17.69%;社会保障和就业支出占2.37%;医疗卫生支出占0.45%;节能环保支出占3.63%,能源勘探电力信息等支出占14.32%,商业服务业等支出占26.25%,住房保障支出占0.88%;其他支出占0.82%。
(二)2014年部门预算“三公”经费情况
2014年 “三公”经费财政拨款预算合计128.4万元。其中:因公出国(境)经费预算5万元,占3.89%;公务用车购置及运行费预算36.2万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费36.2万元),占28.19%;公务接待费预算87.2万元,占67.91%。
第三部分 2014年部门预算表
365限制投注(部门) 2014 年收支预算总表 |
|||||
|
|
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
一、财政拨款 |
19,209.28 |
一、一般公共服务 |
7,748.68 |
||
二、事业收入 |
|
二、公共安全 |
12.34 |
||
三、事业单位经营收入 |
|
三、科学技术 |
4,401.09 |
||
四、其他收入 |
|
四、社会保障和就业 |
513.18 |
||
|
|
五、医疗卫生 |
146.62 |
||
|
|
六、节能环保 |
856.9 |
||
|
|
七、交通运输 |
0.00 |
||
|
|
八、资源勘探电力信息等事务 |
13,064.7 |
||
|
|
九、商业服务业等事务 |
5,201.63 |
||
|
|
十、住房保障支出 |
184.66 |
||
|
|
十一、其他支出 |
169.91 |
||
本年收入合计 |
19209.28 |
本年支出合计 |
32299.71 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余结转 |
|
||
上年结转和结余 |
13,090.43 |
|
|
||
|
|
|
|
||
收 入 总 计 |
32299.71 |
支 出 总 计 |
32299.71 |
365限制投注(部门)2014年财政拨款支出预算表
单位:万元
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 一般公共服务 |
6,451.45 |
2,085.36 |
4,366.08 |
|
20113 商贸事务 |
6,451.45 |
2,085.36 |
4,366.08 |
|
206 科学技术 |
3,399.00 |
0.00 |
3,399.00 |
|
20604 技术研究与开发 |
2,130.00 |
0.00 |
2,130.00 |
|
20699 其他科学技术支出 |
1,269.00 |
0.00 |
1,269.00 |
|
208 社会保障和就业支出 |
454.47 |
454.47 |
0.00 |
|
20805 行政事业单位离退休 |
454.47 |
454.47 |
0.00 |
|
2080501 归口管理的行政单位离退休 |
439.30 |
439.30 |
0.00 |
|
2080502 事业单位离退休 |
15.17 |
15.17 |
0.00 |
|
210 医疗卫生 |
86.05 |
86.05 |
0.00 |
|
21005 医疗保障 |
86.05 |
86.05 |
0.00 |
|
2100501 行政单位医疗 |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
|
2100502 事业单位医疗 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
|
211 节能环保支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
|
21110 能源节约利用 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
|
215 资源勘探电力信息等支出 |
2,750.00 |
0.00 |
2,750.00 |
|
21502 制造业 |
1,150.00 |
0.00 |
1,150.00 |
|
21508 支持中小企业发展和管理支出 |
1,600.00 |
0.00 |
1,600.00 |
|
216 商业服务业等支出 |
5,042.00 |
0.00 |
5,042.00 |
|
21699 其他商业服务业等事务支出 |
5,042.00 |
0.00 |
5,042.00 |
|
221 住房保障支出 |
169.48 |
169.48 |
0.00 |
|
22102 住房改革支出 |
169.48 |
169.48 |
0.00 |
|
2210201 住房公积金 |
169.48 |
169.48 |
0.00 |
|
229 其他支出 |
156.83 |
156.83 |
0.00 |
|
22999 其他支出 |
156.83 |
156.83 |
0.00 |
|
合 计 |
19,209.28 |
2,952.19 |
16,257.08 |
|
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目,其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房等民生支出要进一步细化到“项”级支出科目。
365限制投注(部门) 2014年“三公”经费财政拨款预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)支出 |
公务接待费支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
||||
小计 |
公务用车运行维护费支出 |
公务用车购置支出 |
|||||
128.4 |
5 |
87.2 |
36.2 |
36.2 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
2014年,佛山市经济和信息化(含下属行政单位、事业单位)共 5 个单位,“三公”经费财政拨款支出预算 128.4万元。具体情况如下: |
|||||||
(一)因公出国(境)费支出 5 万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 |
|||||||
(二)公务接待费支出 87.2 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。 |
|||||||
(三)公务用车购置及运行维护费支出 36.2 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 |